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2022年信阳市城调队单位预算公开
时间:2022-03-15来源:信阳市统计局 作者:办公室 点击:努力统计中...


目   录

第一部分 信阳市城调队概况

    一、主要职

    二、机构设置

    三、单位预算单位构成

第二部分 信阳市城调队2022年度单位预算    

         情况说明

第三部分 名词解释

附件:信阳市城调队2022年度单位预算表

   1、收支总体情况表

   2、收入总体情况表

   3、支出总体情况表

   4、财政拨款收支总体情况表

   5、一般公共预算支出情况表

   6、支出经济分类汇总表

   7、一般公共预算基本支出情况表

   8、一般公共预算“三公”经费支出情况表

   9、政府性基金预算支出情况表

  10项目支出表

  11单位预算项目绩效目标表

 

第一部分

信阳市城调队概况

 

信阳市城调队主要职责

组织实施市局和省地调队统一部署的地方统计调查任务,主要包括组织开展流通消费价格调查,非公经济人才调查,互联网经济调查,承担专项调查,及时报告突发性经济事件和重大社会经济问题等;对抽样调查数据进行质量控制,及时向上级和有关部门提供信息;协助完成经济普查,农业普查等大型国情国力普查工作;组织实施有关统计监测工作;承担省地方经济社会调查队布置的其他任务;承担当地党委、政府交办的经济社会调查任务等。

二、信阳市城调队机构设置

市城调队内设机构4个:办公室、城市住户调查科、物价调查科、城镇建设调查科。

三、信阳市城调队预算单位构成

信阳市城调队公开的仅有市预算。


 

 

第二部分

信阳市城调队2022年度单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市城调队2022年收入总计170.94万元,支出总计170.94万元,与2021年相比,收、支总计各增加24.62万元,增加16.8%。主要原因:人员经费收支和项目经费收支增加

二、收入预算总体情况说明

信阳市城调队2022年收入合计170.94万元,其中:一般公共预算收入170.94万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市城调队2022年支出预算170.94万元,其中:基本支出140.94万元,占82.4%;项目支出30.00万元,占17.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市城调队2022年财政拨款收支预算170.94万元。与2021年相比,财政拨款收支预算增加24.62万元,增加16.8%,增加的主要原因:人员经费收支和项目经费收支增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市城调队在2022年一般公共预算支出年初预算为170.94万元。其中一般公共服务支出145.8万元占年初预算85.3%;社会保障和就业支出11.1万元,占年初预算6.5%;卫生健康支出5.7万元,占年初预算3.4%;住房保障支出8.3万元,占年初预算4.9%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发

、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市城调队2022年一般公共预算基本支出140.94万元。其中:人员经费127.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、退休费、、住房公积金等;公用经费13.11万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市城调队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市城调队2022年“三公”经费预算为4.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021持平

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2021比持平

(二)公务用车购置及运维护0万元,与2021比持平

(三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数2021

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

信阳市城调队2022年机关运行经费支出预算13.11万元,包括保障机构正常运转及正常履职完成预算年度主要工作任务需要。比2021年增加0.7万元,增长5.3%,主要原因:2022年在职人员增加1人,相应增加相关经费支出

(二)政府采购支出情况

信阳市城调队2022年没有政府采购预算支出。

(三)绩效目标设置情况

信阳市城调队2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2021年期末,我单位没有车辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

2022年我队没有负责管理的专项转移支付项目。


 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:是指市直级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指在基本支出之外,按照上级部门对推进系统建设的要求,加快推进“一网三平台”、“互联互通”、平台整体搬迁综合费用等项目的实施所发生的支出。

5、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2022年度信阳市城调队部门预算表

信阳市城调队2022年度单位预算表.xls




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